Dobrý den,
můžete mi prosím poradit, kam do KH uvést fakturu vydanou pro obec, která má jen IČO, ne DIČ a není plátcem DPH? V ARESU jako plátci DPH nejsou a když jsem jim volala, tak mi řekli, že používají IČO jako DIČ. To je ale podle mě hloupost. DIČ není o plátcovství DPH, ale přece o identifikaci k dani jako takové.
Faktura je na 18.222 Kč, tak-že nad 10 tisíc by měla být v A4, ale vzhledem k tomu, že nejsou plátci DPH tak bych to dala do A5. Co je rozhodující? Částka nebo plátcovství DPH? Nebude se to nikde párovat, když si to nebudou uplatňovat, tak - že asi opravdu A5?
Dedukuji si to podle faktury na částku 85 tisíc - fyzické osobě (topení do RD). Také nad 10 tisíc, ale není plátce, je to \"obyčená FO\" a tuto fakturu dám do A5.
Děkuji moc za radu