Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu,
přišel jsem na to, že se několik přijatých faktur v roce 2010 (3Q a 4Q) označilo v účetním programu omylem jako \"nezahrnovat do přiznání DPH\", což způsobilo, že jsme zaplatili asi o 30.000 na DPH více. Rád bych to teď nějak vyřešil, napadá mě opravdné přiznání k DPH, ale obávám se kontroly z FU (není čeho se bát, ale zdržuje to a otravuje). A nebo dobropisovat (opět nezahrnovat) a znovu fakturovat letos - tím by se přeneslo těch 30.000 do letošního přiznání DPH.
Poradíte mi?
Jinak moc děkuji za skvělé stránky, hodně je používám a doporučuji dál..
Dalibor