Jak podnikat - diskuzní fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  
Stran: [1]

Autor Téma: Potvrzení o zdanitelných příjmech  (Přečteno 2454 krát)

leeda

  • Newbie
  • *
  • Příspěvků: 24
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« kdy: Únor 22, 2012 »

Prosím o radu, jaké údaje mám doplnit do Potvrzení zaměstnanci, který pracoval u zaměstnavatele celý rok 2011, ale prohlášení poplatníka podepsal na dobu do 31.8.2011, pak slevu na poplatníka uplatňoval u jiného zaměstnavatele, který mu za rok 2011 bude dělat roční vyúčtování zálohy na daň. Bude to správně, když uvedu, že Potvrzení o zdanit. příjmech je za období leden až srpen a taktéž příjmy, úhrn pojistného a záloha na daň vypočtu pouze za toto období, přestože tam pracoval až do konce roku a měl ještě příjmy, ale bez slevy na dani? Nebo se uvede příjem a ostatní údaje za celý rok? Děkuji za radu.
IP zaznamenána

JANAA

  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 1387
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #1 kdy: Únor 22, 2012 »

Do prohlášení do hlaavičky uvedete že prohlášení bylo podepsáno na měsíce 1,2,3,4,5,6,7,8/2011.
Pokud i po srpnu 2011 byla ze mzdy srážena zálohová daň, uvedete příjmy a pojistné za celý rok. Pokud byla mzda nízká a byla od září srážena daň srážková, pak to musíte rozdělit. Jana
IP zaznamenána

leeda

  • Newbie
  • *
  • Příspěvků: 24
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #2 kdy: Únor 22, 2012 »

Od září byla srážena také zálohová daň, takže ji mám uvést za celý rok? Když to shrnu, tak v potvrzení budou údaje za celý rok, ale pouze údaj: poplatník podepsal prohlášení - bude 01 - 08. 2011?
IP zaznamenána

JANAA

  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 1387
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #3 kdy: Únor 23, 2012 »

Ano, tak to bude, úhrn příjmů, úhrn pojistného, skutečně sražená daň.  Jana
IP zaznamenána

leeda

  • Newbie
  • *
  • Příspěvků: 24
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #4 kdy: Únor 23, 2012 »

Paní Jano, moc vám děkuji za radu. Leeda
IP zaznamenána

anoela

  • Jr. Member
  • **
  • Příspěvků: 52
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #5 kdy: Leden 17, 2013 »

Dobrý den, zase jedna prosbička paní Zdeničko vystavuji poprvé potvrzení o zdanitelných příjmech a tam jak je řadek 13 úhrn vyplacených bonusů tam bude čistě jen sleva na dítě na poplatníka už ne? protože část roku byl jako osvč a pak v srpnu nastoupil u nás jako zaměstnanec bude si podávat přiznání to mu tedy budu dělat já,ale do mzdy sem mu už měsíčně bonus uplatňovala a tedy jen jako slevu na poplatníka a pak ten bonus na dítě s tím,že část už jsme platily my takže zároveň budu žádat o poukázání chybějící částky od FÚ co budu dělat tak za ty měsíce cekem a od ledna pak už měsíčně. Dále pak bude uplatňovat slevu na manželku,ale tu už mu dám do konečného přiznání. Jen právě nevím co tam se píše jestli jen to dítě nebo i poplatník. děkuji moc za radu.
IP zaznamenána

Zdena

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 15045
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #6 kdy: Leden 17, 2013 »

Dobrý den, do řádku 13 patří jen vyplacené BONUSY. To je ta část daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kterou jste mu vyplatili ze svého a budete ji žádat od FÚ. Slevu na dítě uplatňujete do výše zaměstnancovy daňové povinnosti, tedy do nuly. Pokud je jeho nárok na daňové zvýhodnění vyšší, než daňová povinnost, tak ten rozdíl je daňovým bonusem.

Sleva na poplatníka je něco jiného, ta nemá s daňovým zvýhodněním na děti nic společného.
IP zaznamenána

anoela

  • Jr. Member
  • **
  • Příspěvků: 52
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #7 kdy: Leden 18, 2013 »

děkuji za vysvětlení už si to budu pamatovat co je daňový bonus :-) no stejně jak tak koukám pak zase na to roční vyúčtování tak tam v těch kolonkách co se týče těch vrácení přeplatků zase nevím co a jak no zkusím jestli mi poradí na FU abych to měla dobře nebo jestli mi poradíte protože to vycházelo co se týče zálohy na daň vždy nula a jen se vyplácel ten bonus a ten teprve budu žádat za těch pět měsíců zpětně takže ještě nevrátily nic. a jak tam je předchozí období tak to co měl z osvč se tam píše nebo nic? tam bych tedy psala v těch sloupcích na každý měsíc sl.1 0,-  sl.2 o,-  sl.3-nic, sl.4 ??, sl.5. - ten bonus co jsme mu tedy vyplatily my, sl.6 a sl.7-tedy přecházející období to byl osvč, sl.8-tam podle toho vzorce je jednotlívé sloupce tedy sečtou, sl.9 ty zase odečtou, sl.10-nic?? a sl.11 bude nula??
a jak je příloha k počtu zaměstnanců píšou se tam tedy i dohodáři a když mají místo výkonu pokaždé jinde jako jsou různé stavby mám napsat jako místo sídlo firmy? Děkuji moc paní Zdeničko moc mi pomáháte :-)
IP zaznamenána

Zdena

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 15045
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #8 kdy: Leden 21, 2013 »

To, co měl z OSVČ, se píše až do jeho daňového přiznání, do vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti to nepatří.

Sloupec 1 _ 0, sloupec 2 _ 0, sloupec 3 _ nic, sloupec 4 _ jestli jste zaměstnancům vraceli přeplatky z ročního zúčtování daní za rok 2011, sloupec 5 ? vyplacené bonusy. Sloupce 6 a 7 se týkají minulého období, ale ne minulého období zaměstnance, nýbrž zaměstnavatele. Sloupec 6 _ pokud jste zaměstnancům dodatečně vraceli  staré přeplatky, najdete v poučení, předpokládám nulu. Sloupec 7 _ pokud jste zaměstnancům srazili staré nedoplatky, také předpokládám nulu.  Sloupec 8 podle vzorečku. Sloupec 9 podle vzorečku, jestliže jste jenom vypláceli bonus, tak vyjde záporná částka.
Sloupec 10 nic, sloupec 11 nula.

V příloze k počtu zaměstnanců můžete u dohodářů uvést jako místo výkonu práce sídlo firmy.
IP zaznamenána

anoela

  • Jr. Member
  • **
  • Příspěvků: 52
Potvrzení o zdanitelných příjmech
« Odpověď #9 kdy: Leden 22, 2013 »

Děkuji Zdeničko tak to vypíšu a mělo by to být v pořádku.
IP zaznamenána
Stran: [1]