Dobrý den,
měla bych dotaz: Vedu tátovi prvním rokem DE, je OSVČ, plátce DPH. Při kontrole výpisů za minulý rok jsem si všimla, že jsem omylem uplatnila nárok na odpočet DPH u faktury za telefon dvakrát - jednou v přiznání za 1.Q/2011 a pak v přiznání za 3.Q/2011.
Nejedná se o velkou částku - DPH činí asi Kč 160,-.
Chtěla bych se zeptat, jaký je správný nyní správný postup? Musím podávat dodatečné přiznání za 3.Q/2011? Nebo to lze vyřešit v přiznání k DPH za 4.Q/2011?
Děkuji mockrát za odpověď!
S přáním hezkého dne,
Tereza Suchá