Dobrý den , prosím o info. Jsem OSVC,plátce DPH,vedu DE. Podnikám v pronajaté provozovně, nájem platím 100 000 Kč ročně. Na provozovně je potřeba opravit střechu, oprava asi za 150 000 Kč. Můžu dát opravu do své DE jako danově uznatelný výdaj a uplatnit si DPH? Mám souhlas od majitele, ale ten opravu nechce zaplatit a ani nechce aby byla jeho nepěněžní přijem. V tomto případě zdaní pouze 100 000 Kč za nájem podle § 9 ? Bude mít oprava na vlastníka nějaký dopad?
Moc dík.M