V roce 2010 vystavený dobropis ve výši 19%, týká se faktury z roku 2009. Musí se to nějak blíže specifikovat v přiznání k dani z přidané hodnoty, protože pokud se provede kontrola - základ daně krát 20%, tak to samozřejmě nevychází, řádově sice jen o 90,-Kč. Já jen, abych zbytečně neměla problémy s finančním úřadem.Snad to je dost srozumitelně napsané. dík za odpověď