Prosím o radu jak mám zaúčtovat přijatou fakturu v DE, pokud je zdanitelné plnění v měsíci 06/09, ale tato faktura nebyla do deníku v II.Q zaevidována. Vystavena je 06/2009. Mohu jí zahrnout pro nárok DPH do III.Q a jaké datumy mám uvést do evidence jako datum vystavení a zdanitelného plnění?Děkuji