Dobrý den, můžete mi prosím poradit. Jsme čtvrtletní plátci DPH, dnes jsem zjistila, že jsme zapomněli dát do 2.čtvrtletí přijatou fakturu nad 10 tis. Můžu ji dát do DPH a kontrolního hlášení za 4.čtvrtletí nebo musím dělat následné za období kam patří podle DUZP na dokladu?