Dobrý den,
mám prosbu. V říjnu tohoto roku jsme vystavili fakturu ve špatné částce, je součástí řádného přiznání k DPH a KH. V prosinci vystavím opravný daňový doklad
z titulu chybné fakturace. Musím podat dodatečné přiznání za říjen a následné KH, ve kterém bude jak původní faktura, tak vystavený ODD? nebo mohu dát
do DP a KH za prosinec?
Děkuji.