Dobrý den, potřebovala abych se Vás zeptat ohledně přenesené daňové povinnost. Teprve s ní začínám. Mám přijatou fakturu podle §92 zákona o DPH - přenesená daň.povinnost. Bohužel jsem přehlédla, že zdanitelné plnění této faktury bylo 29.2.16 - jak velký problém vznikne když ji přijmu do evidnece v březnu a revers vytvořím také v březnu. Při zjištění této chyby mě dost omylo, tak bych chtěla znát své možnosti. Vím, že se má podat dodatečné přiznání, ale spíš mě zajímaji zkušenosti - pokud bych to nechala takto .
Díky za info Alena