Dobrý den, vedu daňovou evidenci, nakupuji zboží za účelem dalšího prodeje.Jsem neplátce DPH.Nyní jsem si všimla na faktuře dodavatele chyby, kdy mi naúčtoval u jedné položky mhohonásobně vyšší cenu než má být(místo 24Kč naúčtoval 124Kč-asi šlo o překlep, šlo o 44 kusů).Zboží již mám prodáno za 35Kč/kus.Nevím co teď s tím. Dodavatel je plátce DPH a fakturu má určitě již zaúčtovanou. Mohu dát do nákladů celou částku(chybnou-vyšší) za zboží a do příjmů skutečnou čásku, za kterou jsem zboží prodala(nižší než nákupní)A co když mi v tomto roce dodavatel vystaví nějaký dobropis a částku vrátí, bude to můj příjem v tomto roce?Děkuji Marta