Vedu daňovou evidenci a jsem neplátce DPH a vůbec poprvé zákaznice hodlá vrátit zboží ve lhůtě 14 dní.
Vystavila jsem fakturu na 210, které zahrnovalo jak zboží, tak částku za poštovné a zapsala jí do knihy pohledávek. Paní zaplatila převodem na BÚ a zboží jsem odeslala, takže jsem si připsala daňový příjem a odečetla ze skladu.
Nyní ho chce vrátit a napsala mi, že jí mám vrátit jen 160 - bez fakturovaného poštovného. Jak mám postupovat dál, aby bylo vše v daň. evidenci v pořádku? Mám jí odeslat celou částku, tedy 210?
Předem děkuji za odpověď.