Dobrý den,
DE-plátce DPH:
1. dotaz: přijatá faktura za pronájem výstavního místa - dodavatelem byla vietnamská firma.
V termínu veletrhu bylo na místě zaplaceno za pronájem/zapůjčení nábytku na stánek.
Oba tyto výdaje bude přesně ve výši 50% (ani o 1korunu navíc) \"přefakturovávat\" firmě v ČR.
- fakturu za pronájem výstavního místa bude fakturovat bez DPH, nebude mít vliv na přiznání DPH (§10 ZDPH - místo plnění Vietnam)
- fakturu za pronájem/zapůjčení nábytku ? bude s DPH 21% nebo bez DPH ?
2. dotaz: přijatá faktura z Číny za nákup zboží za 100 dolarů.
Zboží bylo doručeno zásilkou na adresu a odbaveno v hlavním evropském depu (Byl mi dodán pouze list Manifest o odbavení, kde je uvedeno jméno klienta a zásilka v hodnotě -USD 10), zřejmě se spletli.Nemám již žádný jiný doklad a jiný už prý nebude.
Prosím, jak zúčtovat ?
Bude se to nějak uvádět do přiznání k DPH ?
Bude to daňově účinné ?
děkuji za zodpovězení dotazů