Dobrý den,firma/dodavatel/plátce DPH uskutečnila vývoz zboží do EU. Odběratel je neplátce DPH a tudíž dodavatel vystavil fakturu s 21% DPH. Na jaký řádek přiznání k DPH toto DPH vstoupí? Domnívám se,že normálně na ř. 1 (plnění v tuzemsku), neboť DPH odvedeme v ČR, je můj úsudek správný?děkuji