Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, vedu daňovou evidenci, uplatňuji výdaje % z příjmu a přišla jsem v březnu 2013, že jsem zaúčtovala
2x stejnou přijatou fakturu za leden 2012 a uplatnila DPH. Jaké mám podat daňové přiznaní (opravné, dodatečné, nebo to mám zahrnout do daňového příznaní za I.Q 2013)