Dobrý den,
jsem OSVČ, mám příjmy z podnikání dle §7, a příjmy z pronájmu z pole, které není v obchodním majetku dle §9.
Nájemce mi vždy v lednu poslal složenku za předchozí rok na celkovou částku nájmu+daň z nemovitostí.
V roce 2011 došlo ke změně majitele firmy, a složenka za nájem+daň přišla už v měsíci 12/2011.
Takže v jednom účetním roce se sešly dvě platby: za rok 2010 (leden 2011) a za rok 2011 (prosinec 2011).
Jak mělo proběhnout správné zdanění? Děkuji za vaše názory. Majka