Dobrý den,
jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci.
Prosím o radu, jak zanést do DE následující případ:
Pošta nám ztratila balík, sepsali jsme proholášení - náhrada škody, kde jsme požadovali náhradu ve výši 695kč. Pošta nám vyplatila 500kč, ke kterým nemáme doklad, ale průvodní dopis. Zaúčtuji 695kč do výdajů a 500kč do příjmů? Patří tyto částky do DPH?
moc děkuji za odpověď