Dobrý večer, velmi prosím o radu, firma s.r.o., plátce DPH obdržela fakturu za služby od obchodního partnera z 3 země(náš zaměstnanec osobně jel do 3 země a zařídíl registrační poplatek našeho obchodního partnera, který na základě této registrace může dovážet do 3. země zboží a rovněž je zde prodávat). Potřebuji prosím poradit, na jaké řádky v přiznání nově od 1/2011 částku za služby uvést, předpokládám nově na ř. 12, 43. Následně budeme tyto služby přefakturovávat s provizí našemu obchodnímu partnerovi, zde v ČR plátci DPH, což by dle mého názoru mělo odpovídat standardně vztahu plátce plátci na území ČR. Jsou mé úvahy správné? Předem velmi děkuji za odpovědi.