Dobré odpoledne všem,
měl bych dotaz týkající se dodatečného daňového přiznání, které chci podat vzheldem k tomu, že přecházím ze skutečných nákladů na paušál 60%. Jsem OSVČ, vedl jsem DE. Mám pouze pohledávky v tabulce D.
Mám vzít daňové přiznání z roku 2008 a přidat do něj pohledávky (platby uskutečněné v roce 2009) a odevzdat ho jako dodatečné, respektive pouze navýším příjmy v řádku 101 o ony poledávky; nebo jak jsem se někde dočetl, mám vzít řádek 105 a do něj napsat ony pohledávky? Jak je to s tabulkou D, bude prázdná?
či mám vzít prázdný forlumář z roku 2008 a vyplnit pouze pohledávky, které byly zaplaceny v roce 2009, s tím ,že v tabulce D budou samé nuly?
Jak je to s SP a ZP?
Děkuji mnohokrát!
EDIT: změnou vyhledávácích parametrů jsem si našel nějaké informace, proto je dotaz asi již bezpředmětný. Jen by mě zajímalo jeho pokračování:
Zapsal jsem pohledávky do tabulky E v dodatečném přiznání za rok 2008, mám nehcat částku i v tabulce D? SP a ZP se nemění, protože se nezměnili výdaje ani příjmy.
V roce 2009, mám mít na začátku období v tabulce D opět pohledávky, alias sumu, která je již zdaněná? Do příjmů by mi teda jít neměla ne? Nebo ji mám uvést do příjmů a odečíst ji v tabulce E, respektive řádek 106? jak to pak bude s SP a ZP? SP jde z daňového základů, takže by se nic nemělo měnit, a ZP?
Děkuji mockrát