Řeším následující problém: Plátce DPH, vede DE, koupil za hotové materiál v Polsku. Polský dodavatel vystavil d.doklad s polskou VAT, odběratel uveden český plátce, jeho DIČ na dokladu uvedeno. Zaplaceno hotově včetně daně.
Je mně jasné, že doklad měl být bez VAT, že jsme zbytečně zaplatili i polské DPH. Mohu postupovat tak, že na tento doklad doplním potřebné údaje, čímž vystavím daňový doklad pro nás, samovyměřím, odvedu DPH v Česku, zároveň uplatním nárok na odpočet. Nebo jak to udělat, abychom mohli zařadit aspoň z hlediska daně z příjmu jako výdaj ovlivňující základ daně? Děkuji za odpověď.