Jsem plátce DPH, výdaje paušálem.
Při přijetí platby za proformu v lednu jsem zapomněl vystavit daňový doklad do 15 dnů. Firma, která mi zaplatila, daňový doklad kupodivu nepožadovala a přišel jsem na to až teď. Jak teď postupovat? Vystavit normální doklad a zahrnout do IV. čtvrtletí nebo udělat opravné, příp. dodatečné přiznání?