Dobrý den, mám dotaz ohledně jednorázové práce v SR pro českého majitele Slovenské firmy.
Jak mám do daňového přiznání nějak uvést tuto skutečnost?
Manžel jako OSVČ dělal pro jednu firmu opravy na dvou solárních elektrárnách v Česku a jedné na Slovensku.
Žádné zboží, ani materiál, jen oprava a nastavení systému. Vyfakturoval to v prosinci jako jednu fakturu na tu českou firmu, co ho najala,
Ti ale volali, že to chtějí rozdělat na Česko a Slovensko.
Všechno je to jeden český majitel, co má více s.r.o. společností- sol. elektráren.
Faktura byla tedy vystavena na slovenského odběratele.
Bála jsem se, aby se manžel nestal automaticky plátcem DPH.
Paní účetní, co dělá pro všechny firmy toho majitele mi řekla, že je to v pořádku, když je majitelem čech a je to v korunách a ne v eurech.
Faktura je tedy na slovenskou firmu , která má českého majitele.
Plnění je v českých korunách a manžel neni plátcem DPH.
Je tedy opravdu vše v pořádku a nehrozí manželovi nějaká pokuta?
Teď jsem trochu znejistěla, dělám daňové přiznání a je tu na první straně řádek 30 transakce uskutečněné se zahraničními osobami.
Mám tam napsat ano? A pokud ano, co dalšího?
Omlouvám se, nikdy jsem to neřešila, dělám přiznání manželovi už tři roky vždy sama a vždy za česko.
Moc Vám děkuji za rady a odpověď.