Dobrý den, prosím o radu.
FO, plátce DPH si teď vzpomněla, že nemá v daňové evidenci přijatou fakturu z 29.ledna 2016, DUZP 29.1.2016. Faktura je včetně DPH 17.000.
Mohu ji zaúčtovat v březnu 2016 takto? FO je měsíční plátce DPH.
Dat. vyst.: 29.1.2016
DUZP: 1.3.2016
KH: 1.3.2016
Nebude to vadit u kontrolního hlášení?
Děkuji za radu.