Dobrý den, paní Zdeno, prosím ještě o Váš názor k bodu 1, výše uvedeného :
OSVČ (dodavatel ) i s.r.o. (odběratel) se zaregistrovali na FÚ v Německu. Fakturu zatím dodavatel nevystavil (DUZP později), je měsíční plátce,
může v Přiznání za 03/2015 uplatnit DPH na vstupu ? Nerozumím té registraci, DPH se bude vypořádávat v Německu ? To by pak šlo vše mimo české
přiznání k DPH ?
Od něj se nejsem schopna dozvědět, jak bude fakturovat, jestli německé DIČ nebo české DIČ, jak má vystavit fakturu mu řekne účetní odběratele. Prý
čeká na \"nějaký doklad\" z německého FÚ.
Mně se teď jedná o Přiznání k DPH za 03/2015, doklady na vstupu : koupě vozidla, PHM a drobné nářadí, materiál na konkrétní stavbu žádný.
Na výstupu : žádná faktura
Mohla by jste mi napsat Váš názor, mám v tom hokej, budu Vám moc vděčná, děkuji.