Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak správně fakturovat poskytnutí služby v zahraničí v Bratislavě. Jedná se o organizaci teambuildingu v Bratislavě.
Tuto službu poskytnu EU podnikající osobě:
A) nejsem plátce DPH
Stávám se tímto identifikovanou osobou?
Jakou částku uvádím na fa? Bude to částka bez DPH + zmínka, že je fa v režimu přenesené daňové povinnosti?
B) jsem plátce DPH
Jakou částku uvádím na fa? Bude to částka bez DPH + zmínka, že je fa v režimu přenesené daňové povinnosti?
Také by mě zajímalo, co to vlastně pro mě znamená, že se stávám identifikovanou osobou? Jaké povinnosti mi z toho vyplývají?
Děkuji moc za radu, Milan