Dobrý den, mohla bych na Vás požádat o radu?
a) holandská firma (plátce) pro naši OSVČ zajišťovala na veletrhu v Rusku výstavní stánek. Od holandské firmy teď přišla faktura za pronájem výstav. místa vč.registračního poplatku.
bude fakturovaná částka součástí DPH přiznání, ř.5/43 ?
b) od téže firmy pak ještě přišla faktura na vybavení stánku (tabule, židle, stůl, ..)
bude fakturovaná částka součástí DPH přiznání, ř.5/43 ?
c) pokud OSVČ polovinu těchto nákladů přefakturuje české firmě (plátce), která s ním stánek sdílela, vystavená faktura bude faktura s DPH nebo bez DPH (ř.26)?
Děkuji za odpověď