Dobrý den, před několika lety jsem postavila budovu-stánek,který jsem užívala na ŽL jako cukrárnu a později jako prodejnu.V roce 2012 jsem jej však pouze na pár měsíců pronajímala, vystavila jsem faktury a jelikož jsem plátce DPH, tak vč.DPH.V prosinci jsem stánek prodala. Mám dotaz, zda by se tyto transakce měly promítnout v § 7, či zda bych měla dát do příjmů dle § 9 a 10 z pronájmu a uplatnit výdaje procentem. Za porozumění předem děkuji.Dája.