Dobrý den, OSVČ obchoduje s živými zvířaty. V lednu bude mít dodávku zvířat do Arab.Emirátů. Ještě před touto dodávkou, teď v listopadu, zasílal spolu s vystavenou fakturou na cca 3tis. eur - pokyny za gen.materiál, katalogy, ..... Budu tuto fakturovanou částku uvádět někam do přiznání DPH, popř. do jakého řádku mám uvést ?
Děkuji za odpověď