Dobrý den.
Mám prosbu. Zákazník je pobočkou Polské společnosti a máme ho vybavit IT zařízením. Má požadavek fakturovat zboží na mateřskou firmu v Polsku.
Předpokládám, že je správný postup fakturovat zboží s 20% DPH (současná sazba) a mateřská firma v Polsku si jej odečte ve svém přiznání, protože zboží neopustí ČR.
Samozřejmě jsou oba subjekty plátci DPH.
Předem díky za Váš čas.