Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH => Téma založeno: Michaela K. Květen 22, 2012

Název: Výpis k přenesené daňové povinnosti-podání
Přispěvatel: Michaela K. Květen 22, 2012
Dobrý den,
OSVČ-čtvrtletní plátce DPH, v měsíci 4/12 vystavená faktura na přenesenou daňovou povinnost, kdy musím zaslat na Fú elektronicky Výpis z evidence ... k 25.5. nebo až k 25.7., kdy podám zároveň daňové přiznáním za 2Q ?

Děkuji
Název: Výpis k přenesené daňové povinnosti-podání
Přispěvatel: Zdena Květen 22, 2012
Kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění?
Výpis z evidence se podává zároveň s přiznáním k DPH (pokud jste čtvrtletní plátci, tak odevzdáváte čtvrtletně).
Název: Výpis k přenesené daňové povinnosti-podání
Přispěvatel: Michaela K. Květen 22, 2012
Děkuji moc za odpověď.
UZP bylo 28.4.2012, chápu tedy dobře , že výpis podám spolu s přiznáním za 2Q a to k 25.7.2012.
M.
Název: Výpis k přenesené daňové povinnosti-podání
Přispěvatel: JANAA Květen 22, 2012
Tak Michaelo, chápete to správně... Jana