Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: martel Říjen 22, 2009
-
Prosím o radu:
pro klienta jsme nakoupili vzdělávací seminář v Polsku, místo konání semináře Polsko, polská faktura je včetně DPH.
Jak mám postupovat při refakturaci semináře českému klientovi?
Musím zatížit českou daní, nebo můžu uplatnit § 10 odst. 4 - a vyfakturuju bez DPH.
Do kterého řádku přiznání mám pak uvést jak nákup semináře, tak i jeho prodej?
Děkuji,
Marcela
-
Nákup semináře vůbec neuvádějte do přiznání, místo plnění bylo v Polsku a proto nemá nic společného s naší DPH. Při refakturaci se na vás pohlíží, jako kdybyste vzdělávací službu sama poskytla, místem plnění tedy bude podle § 40/4 ZDPH opět Polsko a vy byste měla v Polsku odvést daň (pokud by byl odběratel v Poslku registrován k DPH, tak byste mohli uplatnit R-CH), české dani toto plnění nepodléhá. Prodej semináře na ř. 25.