Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH => Téma založeno: maiko Březen 04, 2017
-
Prajem pekný deň,
Tento mesiac som prvý krát platcom DPH a síce si myslím že väčšine rozumiem, je pár situácii o ktorých
mám pochybnosti a niesom si istý ako ich zafakturovat do priznania ako aj do KH (ktoré kolónky).
1) Faktúra zo Slovenska, v CZK, na 0% DPH ale s poznámkou "Presenesie daňovej povinosti".
2) Faktúra zo Slovenska, v EUR, taktiež s 0% DPH ale bez poznámky o prenesení (je to tak
že to prenesenie je vždy keď je tam 0% DPH?)
3) Faktúra z Belgická, v EUR, bez dph, myslím že tak isto ako pripad 2).
4) Faktúra z Nemecka, v EUR, ale s 19% DPH.
Za každú rádu budem nesmierne vďačný.
-
Poznámka: situácia 2) je nad 10k CZK.
-
Upresnenie: fakturované bolo:
1) Služba, účasť na hudobnom festivale.
2), 3) a 4) boli služby ktoré sú castou ekonomickej náplne.
-
Dobrý den.
1) Jde o službu podle § 9/1 ZDPH, místo plnění se přesunulo za odběratelem do ČR. V přiznání k DPH uvedete do ř. 5, dopočítáte DPH na výstupu 21%. Pokud jste použil přijaté plnění k uskutečnění svých ekonomických činností, tak si uplatníte odpočet na ř. 43. V kontrolním hlášení uvedete jen jednou a to v části A.2., hodnota plnění není důležitá.
Ostatní body nevím.