Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH => Téma založeno: dalibor2 Duben 13, 2011
-
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu,
přišel jsem na to, že se několik přijatých faktur v roce 2010 (3Q a 4Q) označilo v účetním programu omylem jako \"nezahrnovat do přiznání DPH\", což způsobilo, že jsme zaplatili asi o 30.000 na DPH více. Rád bych to teď nějak vyřešil, napadá mě opravdné přiznání k DPH, ale obávám se kontroly z FU (není čeho se bát, ale zdržuje to a otravuje). A nebo dobropisovat (opět nezahrnovat) a znovu fakturovat letos - tím by se přeneslo těch 30.000 do letošního přiznání DPH.
Poradíte mi?
Jinak moc děkuji za skvělé stránky, hodně je používám a doporučuji dál..
Dalibor
-
Opravné už se podat nemůže, pouze dodatečné a já bych to tím řešila. Je to nejprůhlednější a asi bych přidala i vysvětlení z jakého důvodu dodatečné je a myslím, že nebudou mít důvod se jít na vás podívat.
-
Díky za radu,
asi to tak zkusím udělat, dodatečné jsem ještě nepodával, tak snad to klapne..
Díky,
Dalibor
-
Proč dodatečné k DPH, vy používáte krátící koeficient?
-
Nepoužíváme, jak to ale lze udělat jednodušeji? Jak to souvisí s krátícím koeficientem?
-
Jestli se jedná o přijaté faktury, tak nárok na odpočet DPH naprosto v pohodě uplatníte i letos. (Lhůta jsou až 3 roky.) Takže klidně v řádném přiznání k DPH, třeba za první čtvrtletí 2011.
-
Super, tak díky, teď ještě najdu způsob jak to v Pohodě nastavit na toto čtvrtletí a dám to tam nyní.
Díky,
Dalibor
-
Pohodu sice neznám (dělám v MRP). ale předpokládám, že rozhodující bude nastavení data nároku na odpočet, tedy jako by ta FP přišla \"později\". M.