Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňová evidence, účetnictví => Téma založeno: pegasek.b Duben 27, 2015

Název: proplacení dokladů společníkovi
Přispěvatel: pegasek.b Duben 27, 2015
>prosím o názor, zda lze takto postupovat
>jsme nově vzniklé s.r.o., zápis do OR 25.3.2015,
>registrace k dph 2.4.2015, ZK 60 000,-
>
>k dnešnímu dni máme v pokladně 0,-
>současně mám k proplacení od společníků=jednatelů
>doklady placené v hotovosti ( PHM, poštovné, mýto, správní
>poplatky)
>mohu tyto výdajové doklady proúčtovat interním
>dokladem jako
>5xx/365 a až nám odběratelé uhradí faktury, tak
>proplatím tyto doklady z účtu 211/365
>
>lze takto postupovat i do budoucna nebo je lepší
>převést hotovost z účtu do pokladny a fyzicky vyplatit z
>pokladny?