Dobrý den, mám e-shop, vedu DE, nejsem plátce DPH.
1) Zákazník reklamoval zboží, dle zákona jsem mu vrátila částku za zboží plus jeho prokazatelně vynaložené náklady s reklamací, zákazník posílal reklamované zboží přímo k dodavateli a pak mi poslal podací lístek z pošty na základě kterého jsem mu vrátila částku za fakturu + částku za poštu, když odesílal to zboží k reklamaci přímo mému dodavateli - můžu si takový podací lístek dát do výdajů uznatelných? Navíc jsem to vracela přes účet, takže mám na výpise částku vyšší než byla faktura, jak tedy vystavím dobropis - na jakou částku a jak to vše zaevidovat?
2) Zákazník zaplatí převodem na účet, tudíž vystavím fakturu, ale převezme si zboží osobně, stačí mi podpis přebírajícího na té faktuře s datumem převzetí?
3) Do inventury skladových zásob za rok 2011 zahrnu i zboží, které sice v roce 2011 dorazilo od dodavatele (některé se už i v roce 2011 prodalo), ale faktura vystavená za toto zboží v roce 2011 je uhrazená až v roce 2012?
Děkuji