Dobrý den,
chtěl bych Vás zkušené poprosit o radu, jak mám dále pokračovat, když jsem do 18. srpna byl veden jako neplátce DPH, vedl jsem DE a od začátku roku jsem vystavil 18 faktur (posloupnost čísel faktur je dodržena). V softwaru, který se mi staral o DE jsem měl nastavené, že nejsem plátce DPH. Od 20.srpna jsem plátcem DPH a nabízí se tedy 2 možnosti, bohužel nevím přesně, která je ta správná, tedy...
za 1) v programu pouze zaškrtnu, že jsem plátcem DPH a nadále budu vystavovat faktury z DPH, posloupnost faktur zůstane zachována, příští tedy bude číslo 19
za 2) v programu uzavřu k 19.srpnu účetní období jakožto neplátce DPH, od 20.srpna otevřu nové účetní období(plátce DPH), faktury budou číslovány opět od čísla 1
při zvolení druhé možnosti bych však potom měl různé faktury se stejným číslem, což by nejspíš mohl být problém spojený s nějakým porušením zákona apod.
3) z programu udělat k 19.srpnu elektronickou zálohu včetně tištěných výstupů a celé to uzavřít jakoby do archivu, poté odinstalovat aplikaci a odstranit veškeré stopy po předchozí verzi programu. Následně nainstalovat znovu aplikaci, a začít od samého začátku už s plátcem DPH. Známý mi také říkal, že by každý program měl umět přečíslování, přičemž i v té nové instalaci programu bych mohl mít první fakturu s číslem 19 místo čísla 1, ale nikde jsem nic v nastavení programu nenašel, používám winstrom flexibee.
Předem děkuji za radu.
S pozdravem
Míra