Dobrý den.
Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. K 1.4. 2011 jsem se zaregistroval, jako plátce DPH. 19. 7. 2011 jsem podával přiznání k DPH za druhé čtvrtletí a opomněl jsem tam dát jednu fakturu, která mi byla jako zemědělská služba fakturována v prosinci 2010 od firmy, která je též plátcem DPH. Jak jsem se dočetl v zákoně o DPH, mohu nárokovat vratku DPH 12 měsíců před registrací k DPH. Mohu vratku DPH z této faktury nárokovat nyní za zdaňovací období třetího čtvrtletí, které jako čtvrtletní plátce podávám k 25. 10. 2011 nebo musím mít opravu daňového přiznání za druhé čtvrtletí? A je možnost tuto vratku ještě nárokovat? Děkuji Pavel.