Dobrý den,
Náš zahraniční dodavatel EU nám při úhradě FAP do čtrnácti dnů poskytuje skonto ve výši 2 %. Přečetla jsem si na stránkách ministerstva financí, že musím u těchto skont provádět opravu základu daně a výši daně, ale já vůbec nevím jak to mám provést u faktury z EU?
A stačí to provést jen interně?
Opravdu si vůbec nevím rady, tak předem děkuji