Dobrý den,
jsem FO, která vede daňovou evidenci. Našla jsem nyní fakturu ze srpna 2010, u které jsem si doposud neuplatnila nárok na odpočet DPH. Faktura činí 34 340,00 DPH z toho je 5 723,40. Tato faktura byla řádně zaplacena v roce 2010. Mohu si tedy celou fakturu (celých 34 340,-) dát jako výdaj roku 2010? Nebo mohu jako výdaj 2010pro DPFO uplatnit pouze částku bez daně? A co potom s tím DPH?
Děkuji za odpověď.