Dobrý večer,
OSVČ, plátce DPH, používá roční kurz ČNB.
Při úhradě závazků a pohledávek na přelomu roku dojde ke KR (vystavené, přijaté faktury v roce 2009,zaplacené v roce 2010).
Vím, že tyto KR nejsou dańově účinné, nevím ale přesně, jak se s těmito přeplatky/nedoplatky vypořádat účetně.
Je možné je zaúčtovat interními doklady bez vazby na DE, zkrátka jen je jaksi vymazat :-)) z knihy závazků a pohledávek ?
Děkuji za vaše příspěvky, hezký večer
Daniela