SRO nezahrnula do svých výnosů částku, na kterou přišel dobropis v lednu, ale obasahově patří do r. předchozího. Jak nyní postupovat?
Otevřít účetnictví , zaúčtovat jen částku výnosu a daň z ní nebo stornovat dříve vypočtenou daň ? Nebo se to dělůá jinak?
V DDP PO se vyplní jen ta dodaňovaná částka nebo celé znova a správně?
Vyměnit přílohy kompletně?
Povinnost dodanit jsme zjistili 3.5. do kdy je třeba podat přiznání? Daň už jsme poslali.
Moc děkuji za odpovědi tahle situace je pro mne zcela nová a moc jsme toho zatím o DDP PO na netu nenašla tak doufám, že snad někdo bude vědět tady. Díky