Dobrý den,
měla bych prosím dotaz. Dnes jsem zjistila, že vystavený daňový doklad k úhradě zálohové faktury nebyl započten v DPH za 1Q/2016,
vedu DE, zálohová faktura byla pro fyzickou osobu, datum platby 29.3.2016 na účet. Musím tedy vystavit následné kontrolní hlášení a dodatečné přiznání k DPH?
Neexistuje nějaká legální varianta dát to do přiznání a hlášení za 2Q?
Moc děkuji za odpověď.