Datum vystavení na faktuře je 13.7., zdanitelné plnění 30.6.. Jde o to, že majitelka je má bývalá šéfová, takže když mi dá fakturu později, tak to neřeším, protože její účetní chodí jen několikrát do měsíce, ona pak občas zapomene dát mi fakturu včas, ale já ji peníze dávám vždy stejně, protože vím, že mi fakturu dá a tak, když jsem ji neměla v ruce, když jsem dělala přiznání k DPH, nedělala jsem z toho žádnou vědu a zapsala ji tak jako vždy. Jen jsem pak dodatečně zapsala její číslo. Až při dalším přiznání, kdy jsem si zároveň zapisovala platby a kontrolovala údaje, tak jsem na to přišla. Pravděpodobně byl účetní na dovolené a vystavil faktury dodatečně. A jako naschvál se to zrovna stalo mezi dvěma čtvrtletími. Taky si myslím, že je jednodušší nechat to tak.