Dobrý den,
Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu evidenci příjmů a výdaje uplatňuji paušálem. V roce 2014 jsem několikrát poskytnul služby firmě mimo ČR (Spojené Království). Úhrady takovýchto faktur mi přišli v cizí měně.
Není mi jasné, jestli mám něco vyplňovat do přílohy číslo 3 přiznání k dani z příjmů FO - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí. Týká se tato příloha mě, jako živnostníka který pracoval z domova a vystavoval do zahraničí faktury nebo je to jen pro lidi, kteří byli v zahraničí zaměstnáni? Žádnou daň z příjmu jsem v zahraničí samozřejmě neplatil a zdá se mi, že se ta příloha váže přímo na to.
Děkuji moc za odpověď.