Dobrý den,
jsem osvč, vedu daňovou evidenci a uplatňuji výdaje paušálem.
Vystavenou fakturu mi klient zaplatil s přeplatkem (bankovním převodem). Vzniklo to tak, že provedl první platbu částečně a druhou částku v plné částce (místo toho, aby zaplatil zbytek). Vznikl tak přeplatek, ze kterého bych nerad platil daň z příjmu a soc. + zdrav.
Mohu vrátit přeplatek bankovním převodem s poznámkou \"Vrácení přeplatku vydané faktury č. 2015xxxx\" a poté do příjmů dát \"správnou\" částku - tedy tu částku, která je i na faktuře? Bojím se případné kontroly finančáku, která by kontrolovala bankovní výpis. Nechci za pár let platit daň z toho přeplatku plus nějaké penále.
Předem děkuji za radu.