Dobrý den, moc Vás prosím o radu.
Jsme česká softwarová s.r.o., plátce DPH.
Začli jsme poskytovat elektronické služby (průběžné upgrade námi vytvořeného software, instalace, správa serverů atd.) metodou vzdálené správy na serverech umístěných ve firmách v USA, Číně, Francii a ČR. Tyto firmy (každá samostatné IČ, plátci DPH ve svých zemích) jsou sesterské společnosti jedné nadnárodní korporace z automobilového průmyslu. Tyto všechny elektronické služby musíme nyní fakturovat jen na firmu v ČR (česká s.r.o.) - taková je dohoda. Firma v ČR potom tyto služby přefakturuje 1:1 na své sesterské společnosti.
Na faktuře uvádíme více položek: \"elektronické servisní práce\" - pro každou firmu jednou položkou.
Položka \"Elektronické servisní práce pro Českou firmu\" bude s českou 21% DPH (to víme).
A nyní dotazy:
Budou položky \"Elektronické servisní práce pro firmy z USA, Číny\" s českou 21% DPH ?
Budou položky \"Elektronické servisní práce pro firmy z Francie\" s českou 21% DPH ?
Je možné vystavit jednu fakturu za tyto služby nebo se musí vystavit 3 faktury (služby do tuzemska, služby do EU, služby do třetích zemí) ?
Moc Vám děkuji za odpověď.