V trojstranném obchodu jsme v pozici kupujícího. To, že daň přiznáme (ř. 3, 4), příp. uplatníme nárok na odpočet (ř. 43, 44) - OK. Ale nevím, ve kterém měsíci je to správně, jestli si dobře vykládám §25. Datum vystavení a dodání je na přijaté faktuře (daňovém dokladu) 31.1.2014. Spolu s ní přišel dodací list, na který jsme potvrdili, že fyzicky jsme zboží převzali 6.2.2014 a 1x potvrzený poslali zpět na adresu prostředníka. Objeví se DPH z této faktury v přiznání k DPH v měsíci únoru nebo v měsíci březnu? Předem děkuju za odpověď.