Jak podnikat - diskuzní fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  
Stran: [1]

Autor Téma: Dodatečné daňové přiznání  (Přečteno 1050 krát)

Dominika

  • Full Member
  • ***
  • Příspěvků: 157
Dodatečné daňové přiznání
« kdy: Listopad 13, 2013 »

Dobrý večer,
jsme s.r.o., plátce DPH. V listopadu 2013 jsme obdrželi fakturu v přenesené daňové povinnosti - DUZP 31.8.2013, datum vystavení 11.11.2013. Je nutné podat dodatečné daňové přiznání (+ nový výpis z evidence) nebo
se dá využít znění § 104 ZDPH (máme plný nárok na odpočet) a podat pouze opravený výpis evidence? v případě pozdě obdržených faktur za plnění v rámci EU (pořízení zboží z JČS nebo služba od osoby neusazené v tuzemsku)
dodatečná přiznání nepodáváme.


Moc děkuji.
IP zaznamenána

andrea03

  • Jr. Member
  • **
  • Příspěvků: 53
Dodatečné daňové přiznání
« Odpověď #1 kdy: Listopad 14, 2013 »

Někdo dodatečné dělá, aby protistrany byly souhlasné, nemusí pak podávat vysvětlení na FÚ kvůli nesrovnalostem.
Většina ale podle mě dá do současného , aktuálního měsíce dph na ř. 10 a 43 a do současného , aktuálního výpisu z evidence.
žádné dodatečné přiznání ani hlášení
IP zaznamenána
Stran: [1]