Dobrý den, musím říci, že jsem z toho čím dál zmatenější. Mám v ruce fakturu na přijatou službu, kde je jako \"výstavce faktury\" uvedena firma v Lucembursku a uveden platný údaj registrace k DPH. Ovšem jako \"obchodní partner\" je uvedena firma z USA bez registrace. Příjemce jsem já jako plátce DPH v ČR. Fakturu jsem převzala už v prosinci a protože je na ní uvedeno DPH nula, přijala jsem ji do firmy jako \"nezahrnovat do DPH\", teď ale tuším, že je to špatně. Měla být částka na faktuře v řádku 12 a následně 43 a mám teď dělat dodatečné hlášení DPH a ještě nějaký jiný doklad pro fin. úřad? Finančně je to nula od nuly, ale statistika ....Moc děkuji za odpověď. Eva