Dobrý den,
mám pár nejasnotí a moc by mi pomohlo, kdyby mi někdo dal radu.
Přítelovi dělám účetnictví - plátce DPH, dělám ručně v Excelu.
- Pokud přijde faktura např. za vizitky - účtuji částku jen do daňově uznatelných výdajů a nedávám do DPH na vstupu. Je to tak správně, nebo musím evidovat DPH na vstupu (tím si ale zvyšuji DPH na vstupu a pak bych platila finančnímu úřadu nižší částku, nebylo by to bráno jako krácení daní)?
- Pokud dodavatel poskytuje rabat a vystaví fakturu s IČ i DIČ a my bychom si chtěli spotřebič nechat, lze to udělat tak, že fakturu jen zaplatím a účetnictvím mi neprojde, nebo jí musím evidovat a např. vystavit fakturu jakoby na zákazníka?
Předem moc děkuji za odpověď